経理超初心者です。
入社して2ヶ月。帳簿と日々格闘しております。
弊社に未払いの自動車税があって、5日にやっと支払いました。帳簿では
借 25,500/租税公課 貸 未払金/25,500
と計上されていましたが、
領収書は 税額13,800 延滞金1,400 計15,200
別の自動車が、一時抹消?永久抹消?したために税金が戻ってきて未払いの自動車税に振替られたらしく、差し引いてこの金額とのこと。
さて、どう仕訳したら・・よろしくお願いします。
経理超初心者です。
入社して2ヶ月。帳簿と日々格闘しております。
弊社に未払いの自動車税があって、5日にやっと支払いました。帳簿では
借 25,500/租税公課 貸 未払金/25,500
と計上されていましたが、
領収書は 税額13,800 延滞金1,400 計15,200
別の自動車が、一時抹消?永久抹消?したために税金が戻ってきて未払いの自動車税に振替られたらしく、差し引いてこの金額とのこと。
さて、どう仕訳したら・・よろしくお願いします。







