•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

教えてください。

質問 回答受付中

教えてください。

2009/07/07 20:02

mie0923

おはつ

回答数:2

編集

中間決算の処理をしているのですが、どういう仕訳をすればいいのか分からなくなってしまいました。

外注先から請求書が届き、通常なら
当月 外注費/未払金 と計上し
翌月 未払金/預金 で支払処理をしています。

中間決算を行うに当たり、請求された費用分は
翌期に持ち越し分です。
棚卸をしたいのですが、外注費用とのことで在庫証明が取れないため、どういう仕訳をすれば 翌期に持ち越しできるのか・・。

前払費用/未払金 なんて仕訳はないですよね。

よろしくお願いします。

中間決算の処理をしているのですが、どういう仕訳をすればいいのか分からなくなってしまいました。

外注先から請求書が届き、通常なら
当月 外注費/未払金 と計上し
翌月 未払金/預金 で支払処理をしています。

中間決算を行うに当たり、請求された費用分は
翌期に持ち越し分です。
棚卸をしたいのですが、外注費用とのことで在庫証明が取れないため、どういう仕訳をすれば 翌期に持ち越しできるのか・・。

前払費用未払金 なんて仕訳はないですよね。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えてください。

2009/07/07 21:52

takapon

すごい常連さん

編集

翌期の分であるなら今期では何もしなければいいのでは?

当期 仕訳無し
翌期 外注費/現金

ってことで良いと思いますがどうでしょう。

翌期の分であるなら今期では何もしなければいいのでは?

当期 仕訳無し
翌期 外注費/現金

ってことで良いと思いますがどうでしょう。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mie0923 2009/07/07 20:02
1
Re: 教えてください。
takapon 2009/07/07 21:52
2 mie0923 2009/07/08 09:06