編集
こんばんは。教えて下さい。
前期、請求額が10000円で未払金で処理してあるものが、決算後
8000円に変更になってしまった場合はどう処理したらよいのでしょうか?・・・???逆仕分けで修正しては今期の数字がおかしくなるし、前期分を作りなおすべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんばんは。教えて下さい。
前期、請求額が10000円で未払金で処理してあるものが、決算後
8000円に変更になってしまった場合はどう処理したらよいのでしょうか?・・・???逆仕分けで修正しては今期の数字がおかしくなるし、前期分を作りなおすべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。