個人事業でBM(ビルメンテナンス)サービス業をしています。
今年度より、青色申告にし、帳簿の勉強を始めたばかりの超初心者です。
請負報酬が、元請が用意した請求書に印を押して提出し、翌月振り込まれるのですが
その請求内容が
定期清掃費 〇〇〇〇円
消耗品費 ××××円
交通費 △△△△円
合計 □□□□円 で、合計額が振り込まれます。
そこで、請負収入(売上)は、定期清掃費 〇〇〇〇円のみで、
消耗品費 ××××円、交通費 △△△△円は、必要経費として計上するのは、違法
(脱税)でしょうか?実際には、消耗品は1/5程度、交通費は1/2程度しか使って
いません。また、両方共、振込み等で金額は、通帳に記載されます。
もし、OKであれば、仕訳の方法を、教えてください。
NGであれば、節税になる計上の考え方をご伝授ください。
宜しくお願い致します。
初めて投稿したので、読み苦しい点があったら、すみません。
個人事業でBM(ビルメンテナンス)サービス業をしています。
今年度より、青色申告にし、帳簿の勉強を始めたばかりの超初心者です。
請負報酬が、元請が用意した請求書に印を押して提出し、翌月振り込まれるのですが
その請求内容が
定期清掃費 〇〇〇〇円
消耗品費 ××××円
交通費 △△△△円
合計 □□□□円 で、合計額が振り込まれます。
そこで、請負収入(売上)は、定期清掃費 〇〇〇〇円のみで、
消耗品費 ××××円、交通費 △△△△円は、必要経費として計上するのは、違法
(脱税)でしょうか?実際には、消耗品は1/5程度、交通費は1/2程度しか使って
いません。また、両方共、振込み等で金額は、通帳に記載されます。
もし、OKであれば、仕訳の方法を、教えてください。
NGであれば、節税になる計上の考え方をご伝授ください。
宜しくお願い致します。
初めて投稿したので、読み苦しい点があったら、すみません。