はじめまして、8月に入社した会社で早速わからない事だらけで悪戦苦闘しています。
固定資産について教えてください。
前々期にソフトウェアを売却した筈なのに、会計ソフトの今期の繰越額を見るとまだ残高が残っているみたいなのです。社長に確認したところ「もう売ってるからないよ」と言われました。
この場合どのように処理すれば良いのでしょうか?
多分、前期に償却もしていると思われるのですが・・・
・5月決算
・ソフトウェア(簿価) 193,294
固定資産除却損 / ソフトウェア
上記の処理だけじゃまずいですか、
宜しくお願いします。
はじめまして、8月に入社した会社で早速わからない事だらけで悪戦苦闘しています。
固定資産について教えてください。
前々期にソフトウェアを売却した筈なのに、会計ソフトの今期の繰越額を見るとまだ残高が残っているみたいなのです。社長に確認したところ「もう売ってるからないよ」と言われました。
この場合どのように処理すれば良いのでしょうか?
多分、前期に償却もしていると思われるのですが・・・
・5月決算
・ソフトウェア(簿価) 193,294
固定資産除却損 / ソフトウェア
上記の処理だけじゃまずいですか、
宜しくお願いします。