mie0923

おはつ

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中間決算の処理をしているのですが、どういう仕訳をすればいいのか分からなくなってしまいました。

外注先から請求書が届き、通常なら
当月 外注費/未払金 と計上し
翌月 未払金/預金 で支払処理をしています。

中間決算を行うに当たり、請求された費用分は
翌期に持ち越し分です。
棚卸をしたいのですが、外注費用とのことで在庫証明が取れないため、どういう仕訳をすれば 翌期に持ち越しできるのか・・。

前払費用/未払金 なんて仕訳はないですよね。

よろしくお願いします。

中間決算の処理をしているのですが、どういう仕訳をすればいいのか分からなくなってしまいました。

外注先から請求書が届き、通常なら
当月 外注費/未払金 と計上し
翌月 未払金/預金 で支払処理をしています。

中間決算を行うに当たり、請求された費用分は
翌期に持ち越し分です。
棚卸をしたいのですが、外注費用とのことで在庫証明が取れないため、どういう仕訳をすれば 翌期に持ち越しできるのか・・。

前払費用未払金 なんて仕訳はないですよね。

よろしくお願いします。