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仕掛品について

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仕掛品について

2007/01/17 15:04

haruharu

ちょい参加

回答数:3

編集

こんにちは。
システム開発をしている会社です。

前期から今期にかけて、期をまたぐ開発案件があり、前期末に初めて仕掛品を計上しましたが、今期に入ってからの仕訳がいまいち分かりません。どなたかご教授お願いいたします。

<案件内容>
期  間:2月〜5月(4ヶ月)
注文金額:400
納  品:5月末
※ソフト等の仕入れや外注費はありません。

<仕訳>
前期末(3/31)
 仕掛品 100 / [製]期末仕掛 100

今期首(4/1)
 [製]期首仕掛 100 / 仕掛品 100

納品時(5/31)
 売掛金 400 / 売上高 400
 (なんだか違ってますよね。。)

今期末(3/31)
 何か仕訳は必要ですか?


仕掛品の金額については、工数表を元に月毎の売上を出して、2・3月分の合計で算出しました。税理士さんが、本来なら原価計算をするが、金額も小額だしそれで大丈夫でしょうとのことでした。

あと、売上を計上する時期は、いつも納品時にしています。

宜しくお願いいたします。

こんにちは。
システム開発をしている会社です。

前期から今期にかけて、期をまたぐ開発案件があり、前期末に初めて仕掛品を計上しましたが、今期に入ってからの仕訳がいまいち分かりません。どなたかご教授お願いいたします。

<案件内容>
期  間:2月〜5月(4ヶ月)
注文金額:400
納  品:5月末
※ソフト等の仕入れや外注費はありません。

仕訳
前期末(3/31)
 仕掛品 100 / [製]期末仕掛 100

今期首(4/1)
 [製]期首仕掛 100 / 仕掛品 100

納品時(5/31)
 売掛金 400 / 売上高 400
 (なんだか違ってますよね。。)

今期末(3/31)
 何か仕訳は必要ですか?


仕掛品の金額については、工数表を元に月毎の売上を出して、2・3月分の合計で算出しました。税理士さんが、本来なら原価計算をするが、金額も小額だしそれで大丈夫でしょうとのことでした。

あと、売上を計上する時期は、いつも納品時にしています。

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 仕掛品について

2007/01/17 17:12

DISKY

すごい常連さん

編集

流れ的にはこうなりますよね。

(前期)
各原価(材料費、人件費、販管費)の計上
仕掛品勘定への振替
------ここで決算をはさみました-------
(当期)
各原価の計上
仕掛品勘定への振替
仕掛品勘定から製品勘定への振替
売上の計上

前期までの処理と売上の計上はできていますから、今期の開発に費やした費用を仕掛品勘定へ振り替え、完成して販売した分を製品勘定へ振り替えればOKだと思います。
あと勘定科目等は自社のものに置き換えてください。

流れ的にはこうなりますよね。

(前期)
各原価(材料費、人件費、販管費)の計上
仕掛品勘定への振替
------ここで決算をはさみました-------
(当期)
各原価の計上
仕掛品勘定への振替
仕掛品勘定から製品勘定への振替
売上の計上

前期までの処理と売上の計上はできていますから、今期の開発に費やした費用を仕掛品勘定へ振り替え、完成して販売した分を製品勘定へ振り替えればOKだと思います。
あと勘定科目等は自社のものに置き換えてください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 haruharu 2007/01/17 15:04
1
Re: 仕掛品について
DISKY 2007/01/17 17:12
2 haruharu 2007/01/18 11:46
3 DISKY 2007/01/18 13:57