いつも参考にさせていただいております。
また質問があります、、、宜しくお願い致します。
仮払い精算を下記の状況ではどうしたら良いのかわからずにおります。
帳簿には、(金銭出納帳 科目なし 使用)
年月日 摘要 収入金額 支払金額 差引残高
4/6 仮払い金 (空欄) 20,000 100,000
と記入しました。
上記を相殺というか、精算をしたいのです。
なぜ不明なのかの状況は下記の通りです。
簡潔にする為に箇条書きさせていただきます。
1:弊社の社員Aは今、S社へ出向(客先へ常駐)へ行っている。
2:AはS社の仕事で出張へ行くことが決まり、
仮払い(ホテル代等の為)に来た。(2万円)
3:仮払いの際、申請書を書いてもらった。
4:Aが仮払い精算来て、受け取った領収書の宛名はS社
5:当社はS社へ領収書を渡さなければいけない。
(立替えのつもり)
6:領収書をS社へ渡してしまうので、帳簿で精算する現物が無い
以前、似たような内容で回答をいただきまして、
今回もそのようにしたいと考えております。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=4277&forum=1&post_id=16804#16804
どうしたら良いのでしょうか・・・
言いたいことがうまくまとまらないので、
質問に対するご指摘等もありましたらお願い致します。
いつも参考にさせていただいております。
また質問があります、、、宜しくお願い致します。
仮払い精算を下記の状況ではどうしたら良いのかわからずにおります。
帳簿には、(金銭出納帳 科目なし 使用)
年月日 摘要 収入金額 支払金額 差引残高
4/6 仮払い金 (空欄) 20,000 100,000
と記入しました。
上記を相殺というか、精算をしたいのです。
なぜ不明なのかの状況は下記の通りです。
簡潔にする為に箇条書きさせていただきます。
1:弊社の社員Aは今、S社へ出向(客先へ常駐)へ行っている。
2:AはS社の仕事で出張へ行くことが決まり、
仮払い(ホテル代等の為)に来た。(2万円)
3:仮払いの際、申請書を書いてもらった。
4:Aが仮払い精算来て、受け取った領収書の宛名はS社
5:当社はS社へ領収書を渡さなければいけない。
(立替えのつもり)
6:領収書をS社へ渡してしまうので、帳簿で精算する現物が無い
以前、似たような内容で回答をいただきまして、
今回もそのようにしたいと考えております。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=4277&forum=1&post_id=16804#16804
どうしたら良いのでしょうか・・・
言いたいことがうまくまとまらないので、
質問に対するご指摘等もありましたらお願い致します。