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売上の仕訳を別勘定で上げるには…

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売上の仕訳を別勘定で上げるには…

2005/03/31 17:51

midori

ちょい参加

回答数:6

編集

経理初心者です。
よくわからないので質問させてください。

売上で請求書を作成したのですが、決算月だからということで、
掛け売上以外で仕訳して欲しいと言われました。

売掛金/売上 以外で処理出来るものなのでしょうか?

あまり詳しくわかっていなくて申し訳ないのですが、
どなたか勉強させてください。

経理初心者です。
よくわからないので質問させてください。

売上で請求書を作成したのですが、決算月だからということで、
掛け売上以外で仕訳して欲しいと言われました。

売掛金/売上 以外で処理出来るものなのでしょうか?

あまり詳しくわかっていなくて申し訳ないのですが、
どなたか勉強させてください。

この質問に回答
回答

Re: 売上の仕訳を別勘定で上げるには…

2005/04/01 12:41

hawaii

常連さん

編集

すみません、まだちょっとわからないのですが
1.商品の引渡しはいつですか?
2.「作業は完了していなくても売上としてあげる」作業とはなんですか?いつ売上を計上するのですか?
3.「作業は5月に終了するのでその月に売上をあげる予定」決算月(3月?)に売上を計上する意図ではなく、5月に計上するということですか?

上記でも回答していますが
原則は商品を引き渡したときや検収が終了したときに「売掛金/売上」を計上します。前受金は売上がたつ前に現金を貰った際に使用するので「売掛金/前受金」のような仕訳は発生しません。

すみません、まだちょっとわからないのですが
1.商品の引渡しはいつですか?
2.「作業は完了していなくても売上としてあげる」作業とはなんですか?いつ売上を計上するのですか?
3.「作業は5月に終了するのでその月に売上をあげる予定」決算月(3月?)に売上を計上する意図ではなく、5月に計上するということですか?

上記でも回答していますが
原則は商品を引き渡したときや検収が終了したときに「売掛金/売上」を計上します。前受金は売上がたつ前に現金を貰った際に使用するので「売掛金/前受金」のような仕訳は発生しません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 midori 2005/03/31 17:51
1 hawaii 2005/03/31 18:11
2 midori 2005/04/01 09:16
3
Re: 売上の仕訳を別勘定で上げるには…
hawaii 2005/04/01 12:41
4 伊藤英明 2005/04/01 12:49
5 おけ 2005/04/01 22:37
6 midori 2005/04/11 16:51