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決算での間違い(?)について

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決算での間違い(?)について

2006/12/27 10:01

みなっち♪

常連さん

回答数:7

編集

おはようございます。いつもお世話になっております。

弊社は、7月決算で、最近、ようやく会計士さんから会計ソフトのデータをいただき、8月分から入力し始めました。

前期の決算で未払金として計上したものを仕訳していて、気づいたのですが…

前々期の決算で未払金計上した会社負担分の社会保険を、前期に未払金を使わずに仕訳しているのです(T_T)
ですので、未払金を全て仕訳しても、その法定福利費の分の残高が残ってしまいます。。。
これは、どうしたらいいのでしょうか?

今期で、
未払金○○/法定福利費○○
と仕訳して、適用の欄に、『前期の未払金計上し忘れ』
とでも書いておいたらいいのでしょうか??

本当に困っています。
なんだか、会計士さんにも初心者の私がミスを指摘するようで
聞きづらいので、宜しくお願いいたします。。。

おはようございます。いつもお世話になっております。

弊社は、7月決算で、最近、ようやく会計士さんから会計ソフトのデータをいただき、8月分から入力し始めました。

前期の決算で未払金として計上したものを仕訳していて、気づいたのですが…

前々期の決算で未払金計上した会社負担分の社会保険を、前期に未払金を使わずに仕訳しているのです(T_T)
ですので、未払金を全て仕訳しても、その法定福利費の分の残高が残ってしまいます。。。
これは、どうしたらいいのでしょうか?

今期で、
未払金○○/法定福利費○○
と仕訳して、適用の欄に、『前期の未払金計上し忘れ』
とでも書いておいたらいいのでしょうか??

本当に困っています。
なんだか、会計士さんにも初心者の私がミスを指摘するようで
聞きづらいので、宜しくお願いいたします。。。

この質問に回答
回答

Re: copapa様

2006/12/27 12:57

編集

詳細をありがとうございました。

内容からしますと、翌期首に逆仕訳をして未払金を消し込む方法のようですので、「**/未払金」として消し込めば、通常の形に戻るような気がします。

なお、上記の方法によった場合は、会計士の先生に、さりなーく確認されてみてくださいね。

詳細をありがとうございました。

内容からしますと、翌期首に逆仕訳をして未払金を消し込む方法のようですので、「**/未払金」として消し込めば、通常の形に戻るような気がします。

なお、上記の方法によった場合は、会計士の先生に、さりなーく確認されてみてくださいね。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 みなっち♪ 2006/12/27 10:01
1 伊藤英明 2006/12/27 10:42
2 みなっち♪ 2006/12/27 11:02
3
Re: copapa様
伊藤英明 2006/12/27 12:57
4 みなっち♪ 2006/12/27 13:47
5 伊藤英明 2006/12/27 14:36
6 伊藤英明 2006/12/27 14:46
7 みなっち♪ 2006/12/27 17:20