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売上の仕訳を別勘定で上げるには…

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売上の仕訳を別勘定で上げるには…

2005/03/31 17:51

midori

ちょい参加

回答数:6

編集

経理初心者です。
よくわからないので質問させてください。

売上で請求書を作成したのですが、決算月だからということで、
掛け売上以外で仕訳して欲しいと言われました。

売掛金/売上 以外で処理出来るものなのでしょうか?

あまり詳しくわかっていなくて申し訳ないのですが、
どなたか勉強させてください。

経理初心者です。
よくわからないので質問させてください。

売上で請求書を作成したのですが、決算月だからということで、
掛け売上以外で仕訳して欲しいと言われました。

売掛金/売上 以外で処理出来るものなのでしょうか?

あまり詳しくわかっていなくて申し訳ないのですが、
どなたか勉強させてください。

この質問に回答
回答

Re: 売上の仕訳を別勘定で上げるには…

2005/04/01 09:16

midori

ちょい参加

編集

hawaiiさん、ご返答ありがとうございます。

担当者に聞いたところ、
まだ作業は完了していなくても売上としてあげるようにとのことでした。
相手会社も決算月云々、承知の上でお願いしますとのこと。

作業は5月に終了するのでその月に売上をあげる予定です。
3月〜5月の仕訳として起票すべきものは、

請求3月 売掛金/前受金
入金4月 普通預金/売掛金
作業完了5月 前受金/売上

上記の仕訳で合っていますか?よろしくお願い致します。

hawaiiさん、ご返答ありがとうございます。

担当者に聞いたところ、
まだ作業は完了していなくても売上としてあげるようにとのことでした。
相手会社も決算月云々、承知の上でお願いしますとのこと。

作業は5月に終了するのでその月に売上をあげる予定です。
3月〜5月の仕訳として起票すべきものは、

請求3月 売掛金前受金
入金4月 普通預金売掛金
作業完了5月 前受金/売上

上記の仕訳で合っていますか?よろしくお願い致します。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 midori 2005/03/31 17:51
1 hawaii 2005/03/31 18:11
2
Re: 売上の仕訳を別勘定で上げるには…
midori 2005/04/01 09:16
3 hawaii 2005/04/01 12:41
4 伊藤英明 2005/04/01 12:49
5 おけ 2005/04/01 22:37
6 midori 2005/04/11 16:51