•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

教えてください。

質問 回答受付中

教えてください。

2009/07/07 20:02

mie0923

おはつ

回答数:2

編集

中間決算の処理をしているのですが、どういう仕訳をすればいいのか分からなくなってしまいました。

外注先から請求書が届き、通常なら
当月 外注費/未払金 と計上し
翌月 未払金/預金 で支払処理をしています。

中間決算を行うに当たり、請求された費用分は
翌期に持ち越し分です。
棚卸をしたいのですが、外注費用とのことで在庫証明が取れないため、どういう仕訳をすれば 翌期に持ち越しできるのか・・。

前払費用/未払金 なんて仕訳はないですよね。

よろしくお願いします。

中間決算の処理をしているのですが、どういう仕訳をすればいいのか分からなくなってしまいました。

外注先から請求書が届き、通常なら
当月 外注費/未払金 と計上し
翌月 未払金/預金 で支払処理をしています。

中間決算を行うに当たり、請求された費用分は
翌期に持ち越し分です。
棚卸をしたいのですが、外注費用とのことで在庫証明が取れないため、どういう仕訳をすれば 翌期に持ち越しできるのか・・。

前払費用未払金 なんて仕訳はないですよね。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えてください。

2009/07/08 09:06

mie0923

おはつ

編集

ありがとうございます。
やっぱり、それしか方法はないですよね・・。

ただ、先方との残確のために仕入計上したい場合は
どうなるのでしょうか?

ありがとうございます。
やっぱり、それしか方法はないですよね・・。

ただ、先方との残確のために仕入計上したい場合は
どうなるのでしょうか?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mie0923 2009/07/07 20:02
1 takapon 2009/07/07 21:52
2
Re: 教えてください。
mie0923 2009/07/08 09:06