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前期の期末棚卸高と今期の期首棚卸高について教えてください。

前期では本業の他にきのこ販売を行っており、それに関係した貯

蔵品、商品、仕掛品などが期末棚卸として計上してありました

が、今期ではきのこ部門は廃止し売上げはゼロです。

そうなると前期末で計上した棚卸は今期の決算ではどのように処

理したらよいのでしょうか。残っていたとしてもこれから使うこ

ともないので雑損として処理するのでしょうか。それともそのま

ま不良在庫ではあるが棚卸として計上していくのは問題でしょう

か?初心者なもので説明もうまくできませんが、どなたかよろし

くお願いします。

前期の期末棚卸高と今期の期首棚卸高について教えてください。

前期では本業の他にきのこ販売を行っており、それに関係した貯

蔵品、商品、仕掛品などが期末棚卸として計上してありました

が、今期ではきのこ部門は廃止し売上げはゼロです。

そうなると前期末で計上した棚卸は今期の決算ではどのように処

理したらよいのでしょうか。残っていたとしてもこれから使うこ

ともないので雑損として処理するのでしょうか。それともそのま

ま不良在庫ではあるが棚卸として計上していくのは問題でしょう

か?初心者なもので説明もうまくできませんが、どなたかよろし

くお願いします。