m2da

おはつ

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経理初心者でどう仕訳をすればよいか悩んでおります。
5月に取引先の弁当代を立替ました。その処理についてです。

1000 立替金 / 現金 1000(5月に処理済)

そして5月末売上に含めて請求(担当の者が)
気付かず↓↓のように処理
2000 売掛金 / 売上 2000

6月に入金
2000 普通預金 / 売掛金 2000

帳簿には立替金1000円が精算されずに残ってしまいます。
この残ってしまう立替金をどう処理すればよいのでしょうか。
訂正仕訳ほか解決策を教えて下さい!

経理初心者でどう仕訳をすればよいか悩んでおります。
5月に取引先の弁当代を立替ました。その処理についてです。

1000 立替金 / 現金 1000(5月に処理済)

そして5月末売上に含めて請求(担当の者が)
気付かず↓↓のように処理
2000 売掛金 / 売上 2000

6月に入金
2000 普通預金 / 売掛金 2000

帳簿には立替金1000円が精算されずに残ってしまいます。
この残ってしまう立替金をどう処理すればよいのでしょうか。
訂正仕訳ほか解決策を教えて下さい!