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棚卸と受払い簿

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棚卸と受払い簿

2008/06/19 13:52

GUTS1959

おはつ

回答数:2

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棚卸しで在庫差異があった場合、棚卸減耗費で計上するのは分かったのですが、受払い簿(商品有高帳)にはどのように記帳するのでしょうか。出荷(売上げ)扱いにして残高を合わすのでしょうか。

棚卸しで在庫差異があった場合、棚卸減耗費で計上するのは分かったのですが、受払い簿(商品有高帳)にはどのように記帳するのでしょうか。出荷(売上げ)扱いにして残高を合わすのでしょうか。

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1. Re: 棚卸と受払い簿

2008/06/19 17:02

GUTS1959

おはつ

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早速のご回答ありがとうございました。

早速のご回答ありがとうございました。

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2. Re: 棚卸と受払い簿

2008/06/19 15:50

らん

さらにすごい常連さん

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こんにちは。

受払簿の記帳の仕方は各社それぞれでしょうけど、
そのままストレートに「実地棚卸差異」という表現も一つの方法です。
それであればお書きの棚卸減耗費で計上したものとの整合性がとれますから。

>出荷(売上げ)扱いにして残高を合わすのでしょうか。
これについては実際に売れて商品が減少した訳ではないのでしょうから、適切ではありませんね。

こんにちは。

受払簿の記帳の仕方は各社それぞれでしょうけど、
そのままストレートに「実地棚卸差異」という表現も一つの方法です。
それであればお書きの棚卸減耗費で計上したものとの整合性がとれますから。

>出荷(売上げ)扱いにして残高を合わすのでしょうか。
これについては実際に売れて商品が減少した訳ではないのでしょうから、適切ではありませんね。

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