会計上は、税抜処理をしていて、内税になっています。固定資産は税込処理でおこなっていました。前期は、無理やり会計と固定資産台帳の簿価を合わせました。
今回で、修正したいのですが、方法が分かりません。今期、増えた固定資産もあるのですが、外税にすれば、減価償却は合うのですが、預金はその分ずれます。(他は内税なので)
ちょっと説明が分かりずらいと思いますが、宜しくお願いいたします。
会計上は、税抜処理をしていて、内税になっています。固定資産は税込処理でおこなっていました。前期は、無理やり会計と固定資産台帳の簿価を合わせました。
今回で、修正したいのですが、方法が分かりません。今期、増えた固定資産もあるのですが、外税にすれば、減価償却は合うのですが、預金はその分ずれます。(他は内税なので)
ちょっと説明が分かりずらいと思いますが、宜しくお願いいたします。