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いつもこの掲示板にはお世話になっています。

連結決算を行っている中で解らないことが出てきましたので、皆様のご意見を頂きたくて投稿しました。
(先に、別質問で投稿しているものがあります。)

以下のような取引の流れがありました。
(親子とも3月決算)

3/31 子会社が親会社に販売
  子会社:売掛金/売上 ¥100

4/2  子会社から買ったモノが届いた
  親会社:仕入/買掛金 ¥100

この場合、3月決算時は、どのような内部取引消去仕訳を起票するのが正しいのでしょうか?また、開始仕訳はどのようになるのでしょうか?
(期跨ぎの処理が理解できていません。。。)

皆様、どうぞ、よろしくお願い致します。

いつもこの掲示板にはお世話になっています。

連結決算を行っている中で解らないことが出てきましたので、皆様のご意見を頂きたくて投稿しました。
(先に、別質問で投稿しているものがあります。)

以下のような取引の流れがありました。
(親子とも3月決算

3/31 子会社が親会社に販売
  子会社:売掛金/売上 ¥100

4/2  子会社から買ったモノが届いた
  親会社:仕入/買掛金 ¥100

この場合、3月決算時は、どのような内部取引消去仕訳を起票するのが正しいのでしょうか?また、開始仕訳はどのようになるのでしょうか?
(期跨ぎの処理が理解できていません。。。)

皆様、どうぞ、よろしくお願い致します。