GUTS1959

おはつ

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棚卸しで在庫差異があった場合、棚卸減耗費で計上するのは分かったのですが、受払い簿(商品有高帳)にはどのように記帳するのでしょうか。出荷(売上げ)扱いにして残高を合わすのでしょうか。

棚卸しで在庫差異があった場合、棚卸減耗費で計上するのは分かったのですが、受払い簿(商品有高帳)にはどのように記帳するのでしょうか。出荷(売上げ)扱いにして残高を合わすのでしょうか。