製造業です。
今年から毎月の棚卸を始めて??ばかりの経理初心者です。
棚卸するまでのひと月の流れとして
(日々の仕入)
仕入/買掛
(月末)
原材料/期末材料棚卸高
仕掛品/期末仕掛品棚卸高 としました。
そして次の月なんですが、
原材料から仕掛品へ振替するものがあるのですが、この場合の仕訳は
仕掛品/原材料 でいいのでしょうか?
これだと月中に仕入た分で仕掛品になるのもある訳で、
(月末)
仕掛品(今月仕入分)/期末仕掛品棚卸高
仕掛品(原材料から振替分/期末仕掛品棚卸高
と、なってしまい原材料から振替した仕掛品が二重で計上されてしまう?ような気がします。
根本的に簿記(棚卸)が分かってないので申し訳ないのですが、
どなたか説明と仕訳を解り易く教えていただけたら助かります。
宜しくお願いします。
製造業です。
今年から毎月の棚卸を始めて??ばかりの経理初心者です。
棚卸するまでのひと月の流れとして
(日々の仕入)
仕入/買掛
(月末)
原材料/期末材料棚卸高
仕掛品/期末仕掛品棚卸高 としました。
そして次の月なんですが、
原材料から仕掛品へ振替するものがあるのですが、この場合の仕訳は
仕掛品/原材料 でいいのでしょうか?
これだと月中に仕入た分で仕掛品になるのもある訳で、
(月末)
仕掛品(今月仕入分)/期末仕掛品棚卸高
仕掛品(原材料から振替分/期末仕掛品棚卸高
と、なってしまい原材料から振替した仕掛品が二重で計上されてしまう?ような気がします。
根本的に簿記(棚卸)が分かってないので申し訳ないのですが、
どなたか説明と仕訳を解り易く教えていただけたら助かります。
宜しくお願いします。







