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減価償却資産計上時の仕訳

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減価償却資産計上時の仕訳

2005/04/12 14:06

mogha

おはつ

回答数:4

編集

下記内容の仕訳方法がわからず困っています。
どなたが、教えてください。宜しくお願い致します。

内容
建設仮勘定で仮計上している自社製作装置を固定資産に振り替える時に
自社で設計、組立等にかかった労務費を加算して処理をする場合の仕訳方法。




下記内容の仕訳方法がわからず困っています。
どなたが、教えてください。宜しくお願い致します。

内容
建設仮勘定で仮計上している自社製作装置を固定資産に振り替える時に
自社で設計、組立等にかかった労務費を加算して処理をする場合の仕訳方法。




この質問に回答
回答

Re: 減価償却資産計上時の仕訳

2005/04/12 15:59

ryoukum

ちょい参加

編集

 支払った労務費を、すでに「労務費」として経費計上してるなら
建物 ××/建設仮勘定 ××
建物 ××/労務費   ××
だと思います。

 まだ、労務費計上していないものを建物勘定に振替えるなら、
建物 ××/建設仮勘定 ××
建物 ××/現金預金  ××
かなぁと思いました。
    

 支払った労務費を、すでに「労務費」として経費計上してるなら
建物 ××/建設仮勘定 ××
建物 ××/労務費   ××
だと思います。

 まだ、労務費計上していないものを建物勘定に振替えるなら、
建物 ××/建設仮勘定 ××
建物 ××/現金預金  ××
かなぁと思いました。
    

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0 mogha 2005/04/12 14:06
1 hawaii 2005/04/12 15:46
2
Re: 減価償却資産計上時の仕訳
ryoukum 2005/04/12 15:59
3 mogha 2005/04/13 12:54
4 mogha 2005/04/13 12:56