私の勤めている企業は、海外に営業所をもっており、
別の海外法人として存在しています。
その海外法人が、日本国内でサービスを提供した場合、
消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
非居住者である海外法人が、日本の本社に対して
売上があった場合、1000万円以上であれば、
消費税の納税義務者となるのでしょうか?

消費税については、難しく、経理初心者に理解できるよう
どなたかご教授くだされば、うれしく思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。