こんにちは

外国仕入の消費税についてお伺いします。

外国仕入にかかる消費税や関税等は

商品仕入時よりも後で請求がDHL等から請求がきますよね。

期中は特別問題がないのですが

決算をまたぐとき
(例えば12月決算ですが消費税の請求は3月等)

こういった場合の処理はどうするのでしょうか?

〃荵擦濃兎価格(税抜)の5%を未払いで計上する

⇒茣で消費税の支払を計上する

どちらが正しい処理になるのでしょうか?

今は△諒法で処理しています。

,△砲茲辰導猟蠑暖饑任寮燃曚変わってきますので

ちょっと気になっています。

ご指導よろしくお願いします。