「次期繰越収支差額×× 雑収入××」では、
だめでしょうかね。
過年度減価償却不足分は、
「雑損失×× 次期繰越収支差額××」ということで。
あと「減価償却引当」のしわけですか?

 わからんくせに、レスしてしまって、ちょっと後悔して
おります。でも、現状よりマイナスはないということで、
お許しあれ。