経理初心者です。
ご教示いただけますと幸いです。

今期より決算を担当することになりました。
確認したところ、前期決算時に、未払法人税を4,000,000万多く計上していたようです。
今期末で修正したいと考えておりますが、
未払法人税4,000,000/法人税住民税および事業税4,000,000
で処理する場合、
別表5で取り崩した金額に入力する他に、
別表4、別表5で必要な処理、数字を入力する箇所はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。