決算後に間違いがあることに気づきました。

社会保険料の預り金を預り金ではなく、法定福利費で計上していました。
今年度から会計ソフトが変わり、昨年度は間違っていないみたいです。
3月分の社会保険料の預り金が法定福利費に入ったまま、決算をしてしまいました。

案の定、今年度の預り金の繰越し額が0になっていて、3月分の社会保険料を支払うとマイナスになってしまいました。

経理初心者のため、処理の仕方がわかりません。