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経費の過払いの処理について

質問 回答受付中

経費の過払いの処理について

2008/04/09 12:33

tactac

積極参加

回答数:4

編集

お世話になっております。
材料費の過払いがあり、会計年度末において買掛金がマイナスになってしまいました。
この場合の処理について教えてください。

お世話になっております。
材料費の過払いがあり、会計年度末において買掛金がマイナスになってしまいました。
この場合の処理について教えてください。

この質問に回答
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1件〜4件 (全4件)
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1. Re: 経費の過払いの処理について

2008/04/09 12:39

liver

おはつ

編集

買掛金全体がマイナスになるわけではなく、内訳がマイナスになるだけならそのままでも良いかもしれません。
でも、前渡金などに振り替えて0にしておく方が望ましいと思います。

買掛金全体がマイナスになるわけではなく、内訳がマイナスになるだけならそのままでも良いかもしれません。
でも、前渡金などに振り替えて0にしておく方が望ましいと思います。

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2. Re: 経費の過払いの処理について

2008/04/10 09:57

tactac

積極参加

編集

liver様、レスありがとうございます(^^*)
度々、すみません。
4月に入ってから、返金があったのですが、仮払金と前渡金だったら、どちらの科目が良いですか?
どっちでも良いかんじでしょうか?

liver様、レスありがとうございます(^^*)
度々、すみません。
4月に入ってから、返金があったのですが、仮払金前渡金だったら、どちらの科目が良いですか?
どっちでも良いかんじでしょうか?

返信

3. Re: 経費の過払いの処理について

2008/04/10 13:55

liver

おはつ

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個人的には前渡金にしたいですが、仮払金でも問題ないと思います。
きちんとお金も戻っているようですので、ぶっちゃけどっちでも良いかと。

個人的には前渡金にしたいですが、仮払金でも問題ないと思います。
きちんとお金も戻っているようですので、ぶっちゃけどっちでも良いかと。

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4. Re: 経費の過払いの処理について

2008/04/10 20:49

tactac

積極参加

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liverさん、レスありがとうございます。
早速、処理しようと思います(^^)ゞ

liverさん、レスありがとうございます。
早速、処理しようと思います(^^)ゞ

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