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公益法人の前期損益修正について教えてください

質問 回答受付中

公益法人の前期損益修正について教えてください

2005/03/25 18:27

honehone

おはつ

回答数:5

編集

公益法人会計(ストック式)について教えてください。
前期に経費として処理した中に資産計上すべき部分が含まれていることが判明したのですが、当期に修正する場合どのような会計処理をすべきなのか見当がつきません。通常の企業会計であれば

  固定資産/前期損益修正益

と仕訳するべきなのでしょうが、公益法人会計の性質上「前期損益修正益」という科目は馴染まない様な気がします。
収支計算には関係せず、資産の増加だけなので、単純に

  固定資産/固定資産購入額

としてしまって良いものなのでしょうか?
どなたかご教示下さい。宜しくお願いいたします。

公益法人会計ストック式)について教えてください。
前期に経費として処理した中に資産計上すべき部分が含まれていることが判明したのですが、当期に修正する場合どのような会計処理をすべきなのか見当がつきません。通常の企業会計であれば

  固定資産/前期損益修正益

と仕訳するべきなのでしょうが、公益法人会計の性質上「前期損益修正益」という科目は馴染まない様な気がします。
収支計算には関係せず、資産の増加だけなので、単純に

  固定資産固定資産購入額

としてしまって良いものなのでしょうか?
どなたかご教示下さい。宜しくお願いいたします。

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1. Re: 公益法人の前期損益修正について教えてください

2005/03/28 18:12

ソアラ

積極参加

編集

詳しくないんですが、レスしてみます。

減価償却とかはないんでしょうか?
たしか、現行では、選択適用ですよね。
改正では、強制になったけど、平成18年の4月から
でしたか・・・。

収支計算がないなら、おっしゃる仕訳で
正味財産増減計算となりますね。収入8000万以下
は収支計算書が作成不要でしたか?

役立たずのレスで申し訳ない。
改正で、フロー式に一本化されたりと、たいへんですね。
がんばってください。

詳しくないんですが、レスしてみます。

減価償却とかはないんでしょうか?
たしか、現行では、選択適用ですよね。
改正では、強制になったけど、平成18年の4月から
でしたか・・・。

収支計算がないなら、おっしゃる仕訳
正味財産増減計算となりますね。収入8000万以下
は収支計算書が作成不要でしたか?

役立たずのレスで申し訳ない。
改正で、フロー式に一本化されたりと、たいへんですね。
がんばってください。

返信

2. Re: 公益法人の前期損益修正について教えてください

2005/03/30 15:19

honehone

おはつ

編集

レスありがとうございます。

減価償却資産ですので、償却費は計上する予定です。
とりあえずその前段階として資産の取得に関する仕訳を起こさなければいけないと思うのですが、そこでつまづいてます^^;

収支計算書は作っていますが、今回の件は現預金がらみではないので収支科目は関係ないかな、と思ったんですよね。
そうすると先日書いたような仕訳以外にやりようがないんですかねぇ。

ただ、この仕訳では
〜梓分の修正という、通常の取引ではないことが表現されていない
∪騎里砲蝋愼ではないのに「購入額」という科目を使用している
という2点で問題があるような気がします。

「雑収入」という科目を使えば解決しそうなのですが、収支計算書科目なので、むりやり現預金を絡ませたりしない限り使えませんよね?

レスありがとうございます。

減価償却資産ですので、償却費は計上する予定です。
とりあえずその前段階として資産の取得に関する仕訳を起こさなければいけないと思うのですが、そこでつまづいてます^^;

収支計算書は作っていますが、今回の件は現預金がらみではないので収支科目は関係ないかな、と思ったんですよね。
そうすると先日書いたような仕訳以外にやりようがないんですかねぇ。

ただ、この仕訳では
〜梓分の修正という、通常の取引ではないことが表現されていない
∪騎里砲蝋愼ではないのに「購入額」という科目を使用している
という2点で問題があるような気がします。

雑収入」という科目を使えば解決しそうなのですが、収支計算書科目なので、むりやり現預金を絡ませたりしない限り使えませんよね?

返信

3. Re: 公益法人の前期損益修正について教えてください

2005/04/02 12:49

ソアラ

積極参加

編集

「次期繰越収支差額×× 雑収入××」では、
だめでしょうかね。
過年度減価償却不足分は、
「雑損失×× 次期繰越収支差額××」ということで。
あと「減価償却引当」のしわけですか?

 わからんくせに、レスしてしまって、ちょっと後悔して
おります。でも、現状よりマイナスはないということで、
お許しあれ。

「次期繰越収支差額×× 雑収入××」では、
だめでしょうかね。
過年度減価償却不足分は、
雑損失×× 次期繰越収支差額××」ということで。
あと「減価償却引当」のしわけですか?

 わからんくせに、レスしてしまって、ちょっと後悔して
おります。でも、現状よりマイナスはないということで、
お許しあれ。

返信

4. Re: 公益法人の前期損益修正について教えてください

2005/04/02 13:41

むむむ

常連さん

編集

横から済みません。

公益法人は全く分からないのですが…。
仰るとおり、法人であれば「固定資産/前期損益修正益」で、
それが使えなければ、「固定資産/雑収入」ですよね?
話の流れからいくと現預金を経由しなければならないのですか?
で、あれば私なら、勘定科目を新設せずに、現預金を絡ませますね。
でなければ今年限りということで修正益を使用するか。

まあ心の声は、仕訳を起こさずに注記付きで期首残いじるかなー
と云ってますが、無責任な発言はとりあえず無視して、御社の会計士
さんなりに、ご相談された方がいいと思います。

横から済みません。

公益法人は全く分からないのですが…。
仰るとおり、法人であれば「固定資産/前期損益修正益」で、
それが使えなければ、「固定資産雑収入」ですよね?
話の流れからいくと現預金を経由しなければならないのですか?
で、あれば私なら、勘定科目を新設せずに、現預金を絡ませますね。
でなければ今年限りということで修正益を使用するか。

まあ心の声は、仕訳を起こさずに注記付きで期首残いじるかなー
と云ってますが、無責任な発言はとりあえず無視して、御社の会計士
さんなりに、ご相談された方がいいと思います。

返信

5. Re: 公益法人の前期損益修正について教えてください

2005/05/02 15:01

honehone

おはつ

編集

公認会計士さんにお伺いしたところ、
前期において固定資産の償却過大があったものとみなして、

固定資産/減価償却額

とするのが正しいそうです。

皆様ありがとうございました。

公認会計士さんにお伺いしたところ、
前期において固定資産の償却過大があったものとみなして、

固定資産/減価償却額

とするのが正しいそうです。

皆様ありがとうございました。

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