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建設業 材料費相殺について

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建設業 材料費相殺について

2013/11/27 10:37

himawari25

おはつ

回答数:2

編集

初めて投稿します。
建設経理初心者で、相殺の仕訳の仕方が分からず
困っています。

下請けで工事をしていて、今回出した請求書は
常傭分    400,000
出来高分 2,900,000
です。

後日元請けから
振り込まれた金額のうち
材料代 相殺分 1,600,000
でした。

この場合、どのように仕訳をしたらよいのでしょうか?

宜しくお願いします。

初めて投稿します。
建設経理初心者で、相殺の仕訳の仕方が分からず
困っています。

下請けで工事をしていて、今回出した請求書は
常傭分    400,000
出来高分 2,900,000
です。

後日元請けから
振り込まれた金額のうち
材料代 相殺分 1,600,000
でした。

この場合、どのように仕訳をしたらよいのでしょうか?

宜しくお願いします。

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1. Re: 建設業 材料費相殺について

2013/12/12 22:48

編集

建設業会計ですと

3,200,000(完成工事未収入金)/(完成工事高)3,200,000
1,600,000(未成工事支出金)/(工事未払金)1,600,000

XXXXXX(完成工事原価)/(未成工事支出金)XXXXXX


1,600,000(預金)/(完成工事未収入金)3,200,000
1,600,000(工事未払金)/

この辺を参考にどうぞ
(2)会計処理
建設業においては、受注案件ごとに支出額を集計する個別原価計算が一般的であり、そのための個別工事原価台帳の整備が必須です。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kensetsu/kensetsu_2_1_5.htm

建設業会計ですと

3,200,000(完成工事未収入金)/(完成工事高)3,200,000
1,600,000(未成工事支出金)/(工事未払金)1,600,000

XXXXXX(完成工事原価)/(未成工事支出金)XXXXXX


1,600,000(預金)/(完成工事未収入金)3,200,000
1,600,000(工事未払金)/

この辺を参考にどうぞ
(2)会計処理
建設業においては、受注案件ごとに支出額を集計する個別原価計算が一般的であり、そのための個別工事原価台帳の整備が必須です。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kensetsu/kensetsu_2_1_5.htm

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